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bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗县直部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2673.2万元,决算数为1400.84万元,完成预算的52.4%,决算数较2020年减少330.61万元,增下降19.09 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为22.5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无因公出国人员。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:无因公出国人员。
(二)公务接待费支出年初预算数为1550.5万元,决算数为828.84万元,完成预算的53.46%,决算数较2020年减少97.8万元,下降10.55 %,主要原因是严格执行八项制度,落实过紧日子要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项制度,落实过紧日子要求。全年国内公务接待11420批,累计接待61991人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出572万元,其中公务用车购置年初预算数为146万元,决算数为32.8万元,完成预算的22.47 %,决算数较2020年减少202.57万元,下降86.06%,主要原因是严格执行八项制度,落实过紧日子要求,全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项制度,落实过紧日子要求;公务用车运行维护费支出年初预算数为954.2万元,决算数为539.2万元,完成预算的56.51 %,决算数较2020年减少30.74万元,下降5.39%,主要原因是严格执行八项制度,落实过紧日子要求,年末公务用车保有291 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项制度,落实过紧日子要求。
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